(原标题:2025年度内部控制审计报告)
容诚会计师事务所对上海澳华内镜股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则,审计结果显示,澳华内镜在所有重大方面保持了按照《企业内部控制基本规范》和相关规定有效的财务报告内部控制。会计师事务所认为其内部控制未发现重大缺陷,能够合理保证财务报告的可靠性。