(原标题:健友股份2025年度内部控制审计报告)
南京健友生化制药股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制评价范围涵盖公司及主要子公司,重点关注采购、销售、财务报告等高风险领域。会计师事务所出具了内部控制审计报告,审计意见与公司评价结论一致。