首页 - 股票 - 数据解析 - 公告简述 - 正文

ST起步: 关于董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明内容摘要

(原标题:关于董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明)

尤尼泰振青会计师事务所对起步股份有限公司2025年度财务报告出具了保留意见的审计报告,主要涉及应收账款信用减值事项。截至2025年12月31日,公司单项计提坏账准备的应收账款为15,758.50万元,坏账准备余额相同;按账龄组合计提的应收账款为35,529.07万元,坏账准备余额23,100.89万元。因公司未能提供充分依据支持信用减值计提的合理性与准确性,且缺乏应收款项可回收的充分证据,导致审计机构无法全面评估。公司董事会表示尊重审计意见,已对相关应收账款提起诉讼并进入强制执行阶段,预计将难以收回。董事会将采取措施加大催收力度,积极处置应收账款,完善内控管理,降低影响。

APP下载
广告
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示*ST起步行业内竞争力的护城河较差,盈利能力较差,营收成长性较差,综合基本面各维度看,估值偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-