(原标题:华嵘控股非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明)
立信中联会计师事务所对湖北华嵘控股股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计,出具了立信中联专审字[2026]D-0040号专项审计说明。该审计基于公司2025年12月31日的财务报表,包括合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表及相关附注。审计结果显示,后附的《上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》与已审计财务报表相关内容在所有重大方面未发现不一致。汇总表的编制符合中国证监会及上交所的相关监管要求。
