(原标题:招商证券股份有限公司关于江西同和药业股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见)
招商证券作为保荐机构,对江西同和药业股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告进行了核查。公司纳入评价范围的单位包括母公司及全资子公司,涵盖公司治理和业务流程多个方面,重点关注资金活动、采购、销售等高风险领域。公司依据内部控制规范体系开展评价工作,制定了财务报告与非财务报告内部控制缺陷的定量和定性认定标准。报告期内,公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。董事会认为公司在所有重大方面保持了有效的内部控制。立信会计师事务所出具了无保留意见的内部控制审计报告。保荐机构认为公司内部控制体系完善,评价报告真实反映实际情况。
