(原标题:2025年度内部控制自我评价报告)
江西同和药业股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求,对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。报告显示,截至基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内控体系设计合理并有效执行,能够合理保证经营合法合规、资产安全及财务信息真实完整。公司已建立涵盖治理结构、资金活动、采购销售、信息披露等方面的内部控制制度,并通过审计委员会和内部审计部门实施监督。报告期内未发现重大缺陷,亦无影响内控有效性的后续事项。