(原标题:董事会审计委员会对致同会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履行监督职责情况的报告)
北京华联商厦股份有限公司董事会审计委员会对致同会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履行监督职责情况进行报告。审计委员会审查了致同事务所的资质、独立性、审计方案及人力资源配置,认为其具备相应专业能力和独立性。2025年11月和2026年4月,审计委员会与致同事务所就年报审计范围、方案及关键审计事项等进行沟通,并审阅了2025年度审计报告、内部控制审计报告等多项专项说明。审计委员会认为致同事务所在审计过程中保持了独立性,勤勉尽责,出具的报告客观公允。
