(原标题:龙韵股份2025年内部控制评价报告)
上海龙韵文创科技集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告显示,截至2025年12月31日,公司存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为未在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。发现3个财务报告内部控制重大缺陷,涉及采购流程不规范、大额应收款项信用风险失控及重大会计差错更正。相关款项已收回,部分应收款计提减值准备,差错已更正。截至报告日,重大缺陷已完成整改,但仍存在3个未完成整改的重要缺陷。未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发布日,无影响内部控制有效性的变化。
