(原标题:长城证券股份有限公司关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司《2025年度内部控制自我评价报告》的核查意见)
长城证券作为保荐机构,对广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司《2025年度内部控制自我评价报告》进行了核查。通过查阅公司会议资料、内部控制制度及执行情况,认为公司内部控制制度完整、合理、有效。报告期内,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷,已对发现的一般缺陷制定整改方案并推进落实。公司内部控制环境良好,覆盖主要单位和业务事项,重点高风险领域包括财务管理、募集资金管理、对外投资等。董事会认为公司于基准日按企业内部控制规范体系在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。保荐机构认为,聚赛龙现有内部控制制度符合相关法规要求,自我评价报告真实、客观反映了内部控制的建设和运行情况。
