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光洋股份: 常州光洋轴承股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告内容摘要

(原标题:常州光洋轴承股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告)

常州光洋轴承股份有限公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所2025年度履职情况进行评估。容诚会计师事务所具备证券服务业务资格,拥有丰富的上市公司审计经验,2024年承担518家上市公司年报审计。公司于2025年4月及5月通过董事会、监事会及股东大会决议聘任其为2025年度审计机构。审计过程中,审计委员会对其专业胜任能力、独立性等进行审查,并就审计计划、风险判断、重点事项等持续沟通。容诚会计师事务所按时完成了财务报表审计、内部控制审计及相关专项核查,出具的报告客观、公允、完整。

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