(原标题:乐惠国际2025年内部控制评价报告)
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2025年度内部控制评价报告显示,截至2025年12月31日,公司按照企业内部控制规范体系要求,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围覆盖公司及全部下属子公司,涵盖战略发展、公司治理、财务管理、采购管理、生产管理等主要业务和事项。重点关注的重大项目管理、大额合同审批、招投标管理、重大投资管理等高风险领域均纳入评价范围。自评价基准日至报告发布日,未发生影响内部控制有效性结论的因素。公司2025年度内部控制体系运行平稳有效,2026年将继续提升内部控制信息化和精细化水平。
