(原标题:三角轮胎董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告)
三角轮胎股份有限公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计工作履行监督职责情况进行报告。信永中和具备执业资质和业务能力,公司于2025年4月25日及6月27日审议通过续聘该所为2025年度财务及内控审计机构。审计过程中,审计委员会审阅审计计划、跟进工作进展,并在初步审计意见出具后审议通过公司2025年年度报告。信永中和按时出具了标准无保留意见的审计报告及专项核查报告,审计行为规范,履职勤勉尽责。
