(原标题:宿迁联盛2025年度内部控制评价报告)
宿迁联盛科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为,公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司及下属主要子公司,覆盖资产总额和营业收入的100%。评价工作基于定量与定性标准,对财务报告和非财务报告内部控制缺陷进行了认定,未发现重大或重要缺陷。自评价基准日至报告发布日,无影响内部控制有效性的变化。内部控制审计意见与公司评价结论一致。
