(原标题:2025年度内部控制评价报告)
浙江炜冈科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。评价结果显示,截至基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司及下属子公司,涉及法人治理、采购销售、资产管理、财务报告等多个业务事项,重点覆盖采购管理、销售管理、基建工程项目管理等高风险领域。公司采用定量与定性相结合的标准进行缺陷认定,报告期内未发现需整改的重大或重要缺陷。