(原标题:2025年度内部控制审计报告)
众华会计师事务所对上海安诺其集团股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,审计结果显示,安诺其股份在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。情况变化可能导致内部控制不再恰当,或执行程度降低,因此基于审计结果推测未来内部控制有效性存在一定风险。