(原标题:2025年内部控制审计报告天健审〔2026〕10059号)
天健会计师事务所对奥普智能科技股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关审计准则,审计结果显示,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计报告同时指出,内部控制存在固有局限性,不能完全防止或发现错报。注册会计师已履行相应审计责任,并发表了无保留审计意见。