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严牌股份: 长江证券承销保荐有限公司关于浙江严牌过滤技术股份有限公司2025年度内部控制评价报告的核查意见内容摘要

(原标题:长江证券承销保荐有限公司关于浙江严牌过滤技术股份有限公司2025年度内部控制评价报告的核查意见)

长江证券承销保荐有限公司对浙江严牌过滤技术股份有限公司2025年度内部控制评价报告出具核查意见。经核查,公司已按照企业内部控制规范体系要求,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。公司治理结构健全,内部控制制度完善,涵盖资金活动、采购、销售、对外投资、关联交易、信息披露等重点业务和高风险领域。保荐机构认为,公司内部控制评价报告真实、客观地反映了2025年度内部控制制度的建立及执行情况,符合相关法律法规要求。

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