(原标题:2025年度内部控制评价报告)
广东鸿图科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告显示,截至评价基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司及主要子公司,资产总额和营业收入占合并报表比例均为100%。重点关注市场风险、原材料波动、应收账款管理等高风险领域。报告期内未发现需整改的重大或重要缺陷,且评价日后无影响结论的重大变化。