(原标题:董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告)
健之佳医药连锁集团股份有限公司审计委员会对信永中和会计师事务所2025年度审计工作履行了监督职责。信永中和具备专业资质和执业能力,完成了公司2025年度财务报告及内部控制审计,出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会对其独立性、审计计划、风险判断、审计执行过程等进行了审查与沟通,认可其审计结果,并审议通过年度报告等相关议案,同意续聘该机构为2025年度审计机构。