(原标题:审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告)
合肥立方制药股份有限公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况进行报告。中汇具备证券业务资格,公司续聘其为2025年度财务及内部控制审计机构。审计过程中,中汇按照中国注册会计师审计准则执行审计工作,对公司财务报告和内部控制发表了标准无保留意见。审计委员会对中汇的资质、独立性、执业质量等进行审查,并就审计计划、重点事项、人员安排等多次沟通,认为其审计工作客观、公正,按时完成审计任务。