(原标题:2025年度内部控制评价报告)
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告显示,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围覆盖公司及合并报表子公司,涵盖公司治理、组织架构、子公司管理、资金管理、销售管理等主要业务和高风险领域。自评价基准日至报告发布日,未发生影响内部控制有效性的事项。