(原标题:董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告)
青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况进行报告。审计委员会审查了和信会计师事务所的独立性、专业胜任能力等,认为其符合公司审计要求,并续聘为2025年度财务及内控审计机构。在审计过程中,双方就审计计划、风险判断、重点事项等进行了充分沟通。和信会计师事务所对公司2025年度财务报告和内部控制有效性出具了标准无保留意见的审计报告,并对募集资金使用、关联方资金占用等情况出具专项报告。审计委员会认为其审计工作客观、公正,按时完成了审计任务。
