(原标题:中喜特审2026T00177号-博纳影业2025年度内控审计报告)
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对博纳影业集团股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则,审计意见认为,博纳影业在所有重大方面保持了按照《企业内部控制基本规范》和相关规定建立并有效实施的财务报告内部控制。报告同时指出内部控制存在固有局限性,可能无法防止或发现所有错报。