(原标题:2025年度内部控制自我评价报告)
恩威医药股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告显示,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制制度在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司本部及子公司,涉及法人治理、组织机构、销售与收款、采购与付款、生产与仓储、资金管理、财务报告等多个高风险领域。自评价基准日至报告发布日,未发生影响内部控制有效性的事项。