(原标题:2025年度内部控制自我评价报告)
广东申菱环境系统股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为,公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。截至评价基准日,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司及全部子公司,涉及治理结构、财务报告、销售采购、资产管理等多个业务事项。自评价基准日至报告发布日,无影响内部控制有效性的变化。