(原标题:申能股份有限公司内部控制审计报告)
大华会计师事务所对申能股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则,审计意见认为,申能股份在所有重大方面保持了按照《企业内部控制基本规范》和相关规定有效的财务报告内部控制。事务所同时指出内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。