(原标题:内部控制审计报告)
上海华铭智能终端设备股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会认为,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。针对2024年度内部控制审计报告中提及的子公司管控不足及被中国证监会立案调查事项,公司已采取整改措施,子公司浙江国创已完成团队重组和生产基地搬迁,信息披露管理制度得到完善。