(原标题:贵州三力制药股份有限公司内部审计制度)
贵州三力制药股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计工作由内审法务部负责,对内部控制、财务信息、经营活动等进行监督评价。制度规定了内部审计机构的设置、职责权限、审计程序及后续整改监督等内容,要求定期开展审计并报告审计结果。内审法务部需每年提交内部控制评价报告,并对募集资金使用、对外投资、关联交易等重大事项实施重点审计。制度还明确了审计人员的独立性要求及相关部门的配合义务。