(原标题:董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告)
成都利君实业股份有限公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履职情况进行了监督。信永中和为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,具备专业胜任能力和独立性,已按审计准则完成审计工作,出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会审议通过了续聘议案,并在审计过程中就审计计划、重点问题、初步结论等与会计师事务所进行了多次沟通,认为其独立、客观、公正地履行了审计职责。