(原标题:董事会审计委员会关于公司2025年度内部控制评价报告出具的审核意见)
江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会审计委员会于2026年4月22日召开会议,审议《关于2025年度内部控制评价报告的议案》。审计委员会认为,公司2025年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制情况。报告期内,公司已建立覆盖纳入评价范围业务与事项的内部控制体系,并有效执行,达到内部控制目标,未发现重大缺陷,内部控制制度健全且执行有效。