(原标题:长春一东董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告)
长春一东离合器股份有限公司董事会审计委员会对2025年度聘任的立信会计师事务所履行监督职责情况进行报告。立信具备执业资质和专业能力,2025年度为公司提供财务审计和内部控制审计服务,审计过程中保持独立性,按时出具标准无保留意见的审计报告。审计委员会通过多次会议对立信的审计计划、工作进展及关键事项进行沟通与监督,认为其审计工作客观、公正,有效履行了监督职责。