(原标题:方盛制药2025年内部控制评价报告)
湖南方盛制药股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为,公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司及合并报表范围内所有子公司,涉及组织架构、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告等主要业务和事项。公司内部控制制度体系健全,执行有效,能够合理保证经营合法合规、资产安全和财务报告信息真实完整。自评价基准日至报告发布日,无影响内部控制有效性的变化。
