(原标题:航天环宇2025年内部控制评价报告)
湖南航天环宇通信科技股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求,对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。结果显示,截至评价基准日,公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系在所有重大方面有效运行。纳入评价范围的资产总额和营业收入占比均为100%。审计委员会和管理层分别履行监督与执行职责,董事会对报告真实性负责。自评价基准日至报告发布日,无影响内控有效性的变化。