(原标题:长春一东2025年度内部控制评价报告)
长春一东离合器股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日内部控制有效性进行评价。报告显示,公司于基准日不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制审计意见与公司评价结论一致。纳入评价范围的资产总额和营业收入占合并报表比例均为100%。公司已建立内部控制制度并有效执行,2026年将完善制度体系,强化监督检查。