(原标题:渤海轮渡集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告)
渤海轮渡集团股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求,对公司2025年12月31日内部控制有效性进行评价。报告显示,公司于基准日不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系在所有重大方面保持有效。审计委员会监督、经理层负责日常运行,董事会保证报告真实准确完整。纳入评价范围的资产总额和营业收入占比均为100%。自评价基准日至报告发布日,无影响内部控制有效性的变化。内部控制审计意见与公司评价结论一致。