(原标题:四川长虹董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告)
四川长虹董事会审计委员会对天健会计师事务所2025年度履职情况进行了监督,审查其资质与执业能力,审议审计计划、关键事项处理方法及审计进度,发出审计督促函,听取审计结果汇报,并审议通过公司2025年年度报告、内部控制评价报告及续聘会计师事务所议案。天健会计师事务所按时完成审计工作,出具了标准无保留意见的审计报告和内部控制审计报告。