(原标题:董事会审计委员会关于2025年度内部控制评价报告的核查意见)
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会审计委员会对公司《2025年度内部控制评价报告》发表了核查意见。公司已建立较为完善的内部控制体系,制度健全且持续完善,符合国家法律法规要求,适应公司生产经营和发展需要,并得到有效执行,保证了经营管理的合法性、安全性和真实性。报告期内,公司内部控制不存在重大缺陷。《2025年度内部控制评价报告》真实、准确、全面地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况,审计委员会对此无异议。