(原标题:关于对2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告)
江苏中利集团股份有限公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所2025年度履职情况进行评估。容诚所具备证券服务业务资格,拥有丰富的审计经验,承担了公司2025年度财务报告和内部控制审计工作,并出具了标准无保留意见的审计报告。审计过程中,审计委员会审查了会计师事务所的资质、独立性及专业胜任能力,多次召开会议听取审计计划与进展汇报,确保审计工作按时保质完成。委员会认为容诚所遵循独立审计原则,审计报告真实、准确、客观。
