(原标题:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告)
大信会计师事务所对华昌达智能装备集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表进行了专项审计。审计依据为《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号》,审计目的是确认该汇总表是否真实、准确、完整地反映了控股股东及其他关联方的资金占用情况。审计意见认为,该汇总表符合中国证监会等相关规定,在所有重大方面公允反映了关联方资金占用情况。该报告仅用于公司年度报告披露,不得用于其他目的。