(原标题:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于润禾材料2025年度内部控制审计报告)
容诚会计师事务所对宁波润禾高新材料科技股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,审计意见认为,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时声明内部控制存在固有局限性,审计结果对未来内部控制有效性的推测存在一定风险。