(原标题:美利云2025年度内部控制审计报告)
中审亚太会计师事务所对中冶美利云产业投资股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计,认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计过程中未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会也确认,截至2025年12月31日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制评价范围覆盖全部合并报表单位,重点关注流动性与借款风险、销售与收款风险等高风险领域。