(原标题:内控审计报告)
中审华会计师事务所对东方电子股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了内部控制审计报告。报告依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则编制,说明了企业董事会在建立健全和有效实施内部控制方面的责任,以及注册会计师的责任。报告指出内部控制存在固有局限性,可能无法完全防止或发现错报,且未来有效性存在不确定性。