(原标题:2025年度公司内部控制审计报告)
华蓝集团股份公司发布了截至2025年12月31日的财务报告内部控制审计报告,由天职国际会计师事务所出具。报告显示,公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。注册会计师的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。