(原标题:厦门信达股份有限公司内部控制审计报告)
中审众环会计师事务所对厦门信达股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计意见认为,厦门信达按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。会计师事务所同时说明了内部控制的固有局限性,并披露了非财务报告内部控制重大缺陷的审查情况。