(原标题:内部控制审计报告)
华兴会计师事务所对龙洲集团股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则,审计结果显示,龙洲股份在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。会计师事务所认为,公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定有效实施了内部控制。