(原标题:浙江联盛化学股份有限公司2025年度内部控制评价报告)
浙江联盛化学股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。评价范围涵盖公司及全部子公司,涉及对外投资、采购与付款、销售与收款、资金管理、信息披露等主要业务和事项。内部控制评价未发现重大缺陷。公司已对监管警示事项进行整改,并加强内部监督。