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延华智能: 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告(大信专审字[2026]第17-00042号)内容摘要

(原标题:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告(大信专审字[2026]第17-00042号))

大信会计师事务所对上海延华智能科技(集团)股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表进行了专项审计。该汇总表基于对公司2025年12月31日财务报表的审计结果编制,已于2026年4月21日出具审计报告。注册会计师按照相关准则执行审核工作,认为汇总表在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方的资金占用情况。本报告仅用于年度报告披露,不得用于其他目的。

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