(原标题:2025年度内部控制评价报告)
上海延华智能科技(集团)股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对2025年12月31日为基准日的内部控制有效性进行了评价。报告显示,公司已建立健全内部控制制度,覆盖公司及子公司主要业务和事项,内部控制环境良好,主要控制活动包括工程项目、采购付款、子公司管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露及募集资金管理等方面。评价结果显示,截至基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制制度设计合理并有效执行。董事会认为公司已按相关规定在所有重大方面有效保持了与财务报告相关的内部控制。
