(原标题:浙江臻镭科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告)
浙江臻镭科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日内部控制有效性进行评价。评价结果显示,截至基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制审计意见与公司评价结论一致。公司已对前期会计差错进行更正并追溯调整,相关公告已于2025年12月25日披露。公司收到中国证监会立案通知及行政处罚事先告知书,已开展自查自纠并完成整改,将持续完善内控制度,提升规范运作水平。