(原标题:2025年度内部控制自我评价报告)
浩云科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告显示,公司治理结构完善,纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占合并报表总额的100%。评价结果显示,财务报告和非财务报告内部控制均无重大缺陷,但在部分项目集成业务收入确认中存在采用总额法后调整为净额法的情况,构成财务报告内部控制一般缺陷,已整改完成。